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惠安县法院2016年决算公开
2017-7-21 7:33:40 来源: 浏览次数:462 字号:【

2016年度惠安县人民法院部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复惠安法院2016年度部门决算的通知》(惠财决[2017]046号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

法院的主要职责是:

(一)惠安县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。

(二)对县检察机关提起公诉的案件依法进行审判,审判法律规定由基层人民法庭管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(三)依法审理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼案件。

(四)依法审理公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益而提起公诉,并由县法院管辖的行政案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)负责本院的队伍建设和干警的思想政治工作及教育培训工作,协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制工作。

(七)依法决定国家赔偿。

(八)指导人民调解委员会的工作。

(九)开展法制宣传,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十一)依照法律、法规承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位基本情况

惠安县人民法院包括11个职能庭处室及按规定设置的监察室和1个直属机构,并保留林业审判庭和4个基层人民法院。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县人民法院

行政

157

143

三、部门主要工作总结

2016年来,县法院在县委领导、县人大监督和上级法院指导下,认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实上级和县委决策部署,坚持司法工作目标主线,狠抓执法办案,防控风险、服务发展,深化改革创新,打造品牌、提升公信,着力专项攻坚,破解难题、补齐短板,加强党建队建,推进过硬队伍建设,各项工作取得新进展新成效,为建设“五个”惠安提供有力的司法保障。全年受理各类案件21224件,办结18707件,同比增长6.01%5.62%,结案总量位居全市法院第二位。

四、2016年决算收支总体情况

2016年惠安县人民法院年初结转和结余1201.03万元,本年收入3496.13万元,本年支出3427.45万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1269.71万元。

(一)2016本年收入3496.13万元,比2015年决算数减少210.27万元,减少5.67具体情况如下:

1. 财政拨款收入3496.13万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出3427.45万元,比2015年决算数增加  275.15万元,增长8.73具体情况如下:

1. 基本支出2458.98万元。其中,人员支出2202.62万元,公用支出256.37万元。

2. 项目支出968.13万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3427.45万元,比2015年决算数增加275.15万元,增长8.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出2458.98万元,较2015年决算数增加118.48万元,增长5.06%。主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出252.12万元,较2015年决算数减少34.28万元,下降11.97%。主要原因是办公费减少。

(三)对个人和家庭的补助428.9万元,较2015年决算数减少72.8万元,下降14.51%。主要原因是退休人员工资纳入社保局发放。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%

 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出38.55万元,同比下降29.78%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%
    (二)公务用车购置及运行费35.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费35.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量25辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降33.79%,主要是:车辆燃油费减少。
  (三)公务接待费3.27万元。主要用于调研等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出持平。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3427.45万元,比2015年决算数增加  275.15万元,增长8.73%具体情况如下:

1. 基本支出2458.98万元。其中,人员支出2202.62万元,公用支出256.37万元。

2. 项目支出968.13万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

九、项目绩效自评报告

      无 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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